西双版纳报社2017年度部门决算公开报告


西双版纳新闻网 来源:西双版纳新闻网 编辑:王晨至 2018年09月20日 15:01

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西双版纳报社2017年度部门决算公开报告


公开目录

  第一部分  西双版纳报社概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释


第一部分  西双版纳报社概况

    一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳报社旨在宣传党的路线、方针政策,传播即时新闻和其他作息,促进全社会经济文化发展;内设有党政办、汉编部、记者部、傣编部、财经部、网络媒体部等部室,设有主任及副主任职务。

(1)加强管理,完善基础设施的建设,开拓思路,提高经济效益;(2)在办好傣、汉文报的同时,办好“六报二网”;(3)实施并完善傣文报、傣文计算机研制以及汉文报报网一体化的建设,开拓多种新型媒体发展;(4)继续加强傣文网络的研究与发展,为西双版纳文化遗产的发展做出积极的贡献;(5)加大新闻工作队伍的培训投入,增加新闻工作的新鲜血液,提高新闻工作队伍的整体水平。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍在州委、州政府的正确领导下,以及州财政局的大力支持下,我单位按时、按质、按量完成了出版日报的任务,完成了宣传党的路线、方针、政策的工作任务。(1)强化宣传报道成效,提高舆论引导能力;(2)继续开展“党报进校园”活动,扩大了党报的影响力;(3)开展“双报到”活动,积极参与社区服务;(4)开展教育实践等活动,确保扎实推进取得实效;(5)落实责任制,抓好党风廉政建设工作;(6)加强采编队伍的建设,提高员工综合素质。

西双版纳报社现有“六报二网”,即汉文报、新傣文报、老傣文报、西双版纳州人民政府公报、西双版纳快报、西双版纳手机报,西双版纳新闻网、西双版纳新、老傣文网,办有新傣文、老傣文手机APP客户端、汉文手机APP客户端、西双版纳报微信公众号,开通“美丽西双版纳”手机媒体平台;本年度,我单位通过州发改委立项,申请到中央财政资金400万元,用于《西双版纳报社傣文电子词典与辅助翻译系统》项目实施研发资金,及《西双版纳报社印务中心印刷设备更新》项目资金,不仅为我州傣文化进一步发展奠定了重要的基础,也为报社的更进一步取得发展添砖加瓦。2017年以来,西双版纳报社以把握正确舆论导向,利用大量版面,用傣、汉两种文字多形式、多角度、广泛宣传党和国家、省委、省政府以及州委、州政府的中心工作为重点,始终遵循团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的基本方针,认真履行党的新闻舆论工作的职责和使命,全面加强和改进新闻宣传工作,拓宽信息传播渠道,确保了新闻宣传工作的政治方向和政治立场,为推动全州各项工作跨越式发展营造了浓厚氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳报社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳报社部门2017年末实有人员编制45人。其中:事业编制45人,事业人员42人。

离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制 3 辆,在编实有车辆3辆。


第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

西双版纳报社部门2017年度收入合计23,059,168.53元。其中:财政拨款收入11,649,672.53元,占总收入的50.52%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入11,409,496.00元,占总收入的49.48%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。2017年总收入23,059,168.53元,比上年减少2,642,079.14元,下降10.28%。其中:财政拨款收入11,649,672.53元,比上年增长4,545,449.88元,增长63.98%,原因主要是:财政拨款项目经费增加,财政收入增加,我单位本年度增加了两个中央资金支持的项目金额合计4,000,000元(《西双版纳报社傣文电子词典于辅助翻译系统》项目经费2,400,000元、《西双版纳报社印务中心印刷设备更新》项目经费1,600,000元),同时,本年度财政拨款追加《表彰妇女儿童发展规划先进集体和个人类奖励金》项目资金500元,《西双版纳报科技周刊》开办费30,000元,《2015年州级科技进步奖》经费5,000元,《表彰西双版纳州第五批文明单位奖金》经费10,000元,追加的项目支出并不是我单位申报项目,不在我单位年初预算项目库中,而是其他单位的项目经费支出,财政追加拨款至我单位。此外,在职职工的工资、医保、养老保险金及公积金增长;事业收入11,409,496元,比上年减少7,189,529.02元,下降38.6%,主要原因是:配合交警部门做的车辆注销公告量减少,事业收入减少。

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二、支出决算情况说明

西双版纳报社部门2017年度支出合计21,982,148.19元。其中:基本支出17,406,648.19元,占总支出的79.19%;项目支出4,575,500.00元,占总支出的20.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。基本支出为17,406,648.19元,比上年减少196,810.7元,下降1.12%,项目支出为4,575,500元,比上年增长900,060元,上涨24.49%,基本支出减少的原因是:受政策影响,在职职工工资每年都在有所增长,人员经费开支比去年略有增加,但本年度日常办公经费开支减少,本年度的维修费及修缮费用减少;项目支出增加的原因是:我单位本年度增加了两个中央资金支持的项目金额合计4,000,000元(《西双版纳报社傣文电子词典于辅助翻译系统》项目经费2,400,000元、《西双版纳报社印务中心印刷设备更新》项目经费1,600,000元),同时,本年度财政拨款追加《表彰妇女儿童发展规划先进集体和个人类奖励金》项目资金500元,《西双版纳报科技周刊》开办费30,000元,《2015年州级科技进步奖》经费5,000元,《表彰西双版纳州第五批文明单位奖金》经费10,000元,追加的项目支出并不是我单位申报项目,不在我单位年初预算项目库中,而是其他单位的项目经费支出,财政追加拨款至我单位。

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(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳报社机关正常运转的日常支出17,406,648.19元,比上年减少196,810.7元,下降1.12%,主要原因是:受政策影响,在职职工工资每年都在有所增长,在调整养老保险和职业年金,人员经费开支比去年略有增加;本年度日常办公经费开支减少,本年度的维修费及修缮费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.61%。

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(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳报社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,575,500.00元。比上年增加900,060元,上涨24.49%,主要原因本年度我单位新增中央资金支持的项目《西双版纳报社傣文电子词典于辅助翻译系统》项目经费2,400,000元,占项目支出的52.45%,目前仍在建设中,尚未竣工;《西双版纳报社印务中心印刷设备更新》项目经费1,600,000元,占项目支出的34.97%,已完成安装,未验收;《西双版纳报》纸媒数字化项目经费400,000元,占项目支出的8.7%,项目进展缓慢,尚未完成;《西双版纳州人民政府公报》出版经费130,000元,占项目支出的2.8%,项目已完成;《表彰妇女儿童发展规划先进集体和个人类奖励金》项目资金500元,占项目支出的0.01%,已完成;《西双版纳报科技周刊》开办费30000元,占项目支出的0.66%,已完成;《2015年州级科技进步奖》经费5000元,占项目支出的0.11%,已完成;《表彰西双版纳州第五批文明单位奖金》经费10000元,占项目支出的0.22%,已完成。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳报社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,649,672.53元,占本年支出合计的53.00%。比上年增加4,545,449.88元,增长63.98%。增长的主要原因是:财政拨款项目款增加,本年度年初预算财政拨款项目支出530,000元,实际财政拨款项目支出4,575,500元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

 1.一般公共服务(类)支出500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于发放表彰妇女儿童发展规划先进集体和个人类奖励金支出。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 6.科学技术(类)支出35,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于《西双版纳报科技周刊》的出版支出30,000元,2015年州级科技进步奖的奖金发放支出5,000元。

 7.文化体育与传媒(类)支出9,772,723.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.89%。主要用于维持我单位的正常运转,该支出中主要为人员经费支出及日常公用经费支出。;

 8.社会保障和就业(类)支出684,765.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于为财政直接支付用于对工伤保险基金和生育保险基金的补助。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出648,755.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 19.住房保障(类)支出507,928.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于在职职工的住房公积金。  

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳报社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元,支出决算为35,177.78元,完成预算的70.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为23,737.25元,完成预算的118.69%;公务接待费支出决算为11,440.53元,完成预算的38.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因自十八大以来,我单位根据党中央、国家、省委、省政府及州委州政府的相关文件精神及要求,制定了我单位内部财务管理制度,认真开展“厉行节约”,严格报账程序,控制“三公经费”的开支,其中,公务用车购置及运行费支出决算为23,737.25元,完成预算的118.69%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11,783.78元,下降50.37%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加22,363.25元,增长1,627.60%;公务接待费支出决算减少10,579.47元,下降48.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2017年根据中央、省、州各级党委及政府的要求,严格控制“三公经费”的开支,严格执行我单位的内部财务管理制度,做好内部管理控制,确保“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出23,737.25元,占67.48%;公务接待费支出11,440.53元,占32.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度无开支。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出23,737.25元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本年度无开支。

公务用车运行维护支出23,737.25元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于西双版纳报社开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,440.53元。其中:

国内接待费支出11,440.53元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次168人(其中:外事接待人次0人)。主要用于西双版纳报社开展日常公务、业务往来及推进项目开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度无开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳报社部门2017年机关运行经费支出0.00元,本年度无开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,西双版纳报社部门资产总额34,464,428.55元,其中,流动资产9,894,958.54元,固定资产19,372,820.01元,对外投资及有价证券312,000.00元,在建工程4,884,650.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6,068,298.17元,其中;流动资产增加929,950.17元,固定资产增加467,898.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加4,670,450.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产4项,账面原值17,540元,实现资产处置收入1,160元;出租房屋317.07平方米,账面原值64,890.05元,实现资产使用收入53,016.46元。

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(三)政府采购支出情况

 1.部门年度政府采购支出合计544,308.00元,其中:货物采购支出484,308.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出60,000.00元。

(1)货物采购,计划采购金额492,500元,实际采购金额484,308元,资金来源年初财预算资金439,433元,自筹资金25,000元;其中,

新老傣文H5数字报升级,计划采购金额100,000元,实际采购金额100,000元,采购规模1套,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

CMEAGS一体音箱,计划采购金额4,000元,实际采购金额4,000元,采购规模1套,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

③报社相机更换,计划采购金额21,000元,实际采购金额21,000元,采购规模7套,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

④办公设备采购(文件柜),计划采购金额3,000元,实际采购金额2,550元,采购规模3个,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

⑤新媒体直播设备,计划采购金额11,000元,实际采购金额9,225元,采购规模3套,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

⑥保险箱,计划采购金额3,600元,实际采购金额3,600元,采购规模2台,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

⑦党员志愿者、青年志愿者服装,计划采购金额18,000元,实际采购金额12,033元,采购规模63套,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

⑧办公设备采购(财务室档案柜),计划采购金额4,500元,实际采购金额4,500元,采购规模5个,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

⑨《西双版纳报社》纸媒数字化项目(采购硬件),计划采购金额40,800元,实际采购金额40,800元,采购规模6套,资金来源为年初财政预算资金,采购方式是自行采购;

⑩《西双版纳报社》纸媒数字化项目(采购软件),计划采购金额180,000元,实际采购金额180,000元,采购规模1套,资金来源为年初财政预算资金,采购方式是自行采购;

《傣文电子词典与辅助翻译系统》项目—办公电脑,计划采购金额61,500元,实际采购金额61,500元,采购规模10台,资金来源为年初财政预算资金,采购方式是自行采购;

傣文电子词典与辅助翻译系统》项目—交换机,计划采购金额3,600元,实际采购金额3,600元,采购规模1台,资金来源为年初财政预算资金,采购方式是自行采购;

西双版纳报社党建书架,计划采购金额25,000元,实际采购金额25,000元,采购规模31个,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

西双版纳报社电脑操作系统,计划采购金额16,500元,实际采购金额16,500元,采购规模2套,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

服务采购,计划采购总支出60,000元,实际采购金额为60,000元;其中,

①《西双版纳报》数字报数据处理服务费,计划采购金额30,000元,实际采购金额30,000元,采购规模1年,资金来源为自筹资金,采购方式是自行采购;

②《西双版纳报》纸媒数字化项目运行维护费,计划采购金额30,000元,实际采购金额30,000元,采购规模1年,资金来源为年初财政预算资金,采购方式是自行采购;

(3)本年度我单位无工程采购。

(四)绩效自评信息情况

预算整体绩效工作方面,建章立制。一是制定了包括《财务管理制度》、《资产管理制度》等内部控制制度,规范内部管理。二是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。坚持从严从紧编制预算,严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出,确保三公经费只减不增。三是完善预算编报和审批制度。科学严谨编制预算,并依据相关支出标准和政策对预算草案的合理性进行审核,按时向财政部门报送预算安排。四是强化预算执行管理。严格执行财政部门批复的预算,完善重大支出集体决定制度,严格履行报销审批程序。五是坚持预算管理与资产管理有机结合。加强资产配置预算审核,从满足报社办公基本需求出发,从严控制资产配备数量和标准,杜绝奢侈浪费。2017年部门预算我社纳入部门整体支出绩效资金总额为21,982,148.19万元。按支出性质分类:基本支出17,406,648.19万元,项目支出:4,575,500万元;按经济分类:工资福利支出8,672,500.20万元,商品和服务支出7,588,955.99万元:对个人和家庭的补助559,192万元,其他资本性支出1,161,500万元,基本建设支出4,000,000万元。

项目绩效工作根据“谁申请资金,谁编制目标”的原则,按照州财政局统一要求,在编制2017年本级部门部门预算时,报社根据州财政局的统一安排,严格按照《预算法》和预算绩效管理的要求,编制我单位预算整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。涉及项目支出绩效目标的职责确定的由各项目小组负责人制定,同时报单位党组讨论并形成会议纪要,确实做到项目进度落到实处,预算绩效管理实行预算单位全覆盖,预算项目自我评价全覆盖。截至12月25日,我单位预算项目资金使用进度达100%。

(五)其他重要事项情况说明

2017年年末资产总计为34,464,428.55元,比上年度增加了6,068,298.17元,增长21.37%,其中:流动资产年末数为9,254,424.93元,比上年度增加了1,089,950.17元,增长13.35%;增长原因:本年度事业支出减少,年末银行存款增加;本年度固定资产年末数为19,372,820.01元,比上年度增加467,898元,增长了2.48%,本年度《西双版纳报》纸媒数字化项目部分软件及设备已验收使用,转入固定资产,同时,日常购置办公用品验收使用,转入固定资产。其他应收款年末数为640,533.61元,比上年减少160,000元,减少19.99%,减少的原因:西双版纳报社印刷厂向我单位借款800,000万元,按照双方的协议,逐年收回西双版纳报社印刷厂借款,本年度收回借款160,000元,市国税应返还多缴税款533.61元,仍未返还;长期投资年末数为312,000元,与上年一致;本年度在建工程为4,884,650元;比上年增长4,670,450元,增长100%,增长的主要为“《西双版纳报》纸媒转数字化项目”软件设施尚未竣工验收,本年度新增项目《西双版纳报社傣文电子词典与辅助翻译系统》以及《西双版纳报社印务中心印刷设备更新》项目设备尚未竣工验收。

2017年负债年末数为392,576.57元,比上年度减少147,070.17元,减少27.25%,其中:应缴税费为291,841.57元,比上年减少114,335.93元,减少28.15%,减少的原因:本年度事业收入较上年度减少,应缴增值税款、增值税附加等减少;其他应付款100,735元,比上年度减少28,749.7,减少22.20%,其他应付款包括代扣代缴合同工五险-12,555.70元(本年度有补缴五险费用未能及时扣回),代扣代缴职工水电费13,213.9元,相机保证金1,500元,报社职工教育募捐款19,461元,代缴财政代扣事业编制职工养老保险4,492.04元,代缴财政代扣事业编制职工职业年金2,253.22元,代缴财政代扣在职职工个人所得税72,370.54元,减少的原因:代缴财政代扣事业编职工养老保险费用、职业年金费用较上年度减少。

2017年度我单位资产报废报损处置收入为1,160元,其中,报废报损的设备为4台立式空调,资产原值为17,540元,处置收入为800元,200元/台;12个废旧电瓶的处置收入为360元,由于电瓶的价值未达入账标准,资产采购目录中也未对其做具体的购置要求,因购置时间较长,其原值已无法确定。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

   本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280006036001111


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